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5~7千

2023/6/21

10人 不限 2年以上 18-50 性别不限 微简历可投
职位描述
岗位职业1、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;2、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;3、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;4、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;5、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;6、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;7. 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。岗位要求:1、专科以上学历,会计、审计等相关专业;2、熟悉内部审计流程与规范、IT企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;3、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;4、正直诚实,工作态度积极,责任心强;5、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;
公司福利
带薪年假 年终奖 工作餐 公费旅游