1人
不限
3年以上
21-40
性别不限
微简历可投
职位描述
岗位职责:
1、协助制定公司内部审计的工作规章制度、程序和规范并监督执行;
2、负责开展对公司的内部审计工作,出具相关审计报告并提出建议;
3、负责开展公司管理改善项目、投融资活动、财务公司流程制度等方面的专项审计,出具相关审计报告,并指出其中存在的问题和改进建议;
4、依据各项审计报告和相关处理决定,监督检查管理建议的落实情况;
5、负责审计资料和文档的日常管理工作;
6、负责配合外部审计机构做好年度审计工作;
7、负责领导交办的其他工作。
任职要求:
1、大专以上学历,正规院校财务或审计相关专业。
2、3年以上内部审计相关工作经验;
3、熟悉全面的财务处理和会计、税收政策;
4、熟练掌握各类审计程序,熟练掌握经济金融、财务、法律基本理论、政策知识;
5、具有优秀的职业道德和职业操守,主动、认真、敬业的工作态度;
6、具有良好的沟通协调、分析判断能力及敏锐的洞察力,具有较强的执行能力。